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普华永道亚太及中国区换帅,李丹,审计,相关
2024-07-07 03:39:13
普华永道亚太及中国区换帅,李丹,审计,相关

普华永道亚(ya)太及中国区主席李丹

普华永道办公大(da)厦。 图片来(lai)源于(yu)普华永道官网

近日,普华永道官网信息显示,普华永道亚(ya)太及中国区主席一职已悄然从赵柏(bai)基变更为(wei)李丹。

今年以来(lai),深陷恒大(da)财务造假风波(bo)的普华永道屡(lu)屡(lu)站上舆论的风口浪尖(jian)。4月份,网络一封(feng)公开信直指赵柏(bai)基为(wei)了追求(qiu)合伙人高收(shou)入,将普华永道带入恒大(da)事件的漩涡。此外,普华永道近期也在A股市场频频遭到“抛弃”,数十(shi)家上市公司纷纷与(yu)其解约或不再续聘(pin)。

内外交困之下,如何解决当前(qian)的麻烦,如何挽(wan)回下滑的信任,是摆在普华永道亚(ya)太及中国区新任主席面前(qian)的一道难题。普华永道在官网中称:“李丹将带领普华永道中国深入实践(jian)‘解决重(zhong)要(yao)问题,营造社会诚信’的企业使命。”结果如何,外界拭目以待。

加入普华永道超30年

李丹在普华永道中国的任职始于(yu)30多年前(qian)。据(ju)普华永道官网介绍,他于(yu)1993年加入普华永道,成为(wei)普华永道在中国内地首批招聘(pin)培养的本土应届毕业生(sheng)的一员。

从李丹在普华永道的发展路径来(lai)看,颇为(wei)顺利——加入该司大(da)约十(shi)年后,李丹于(yu)2004年成为(wei)合伙人。作为(wei)审计合伙人,李丹为(wei)跨国公司、民营企业和国有企业复杂的境内外上市融资和并购交易等方(fang)面提供服务。

2015年,李丹被任命为(wei)普华永道中天会计师(shi)事务所(特殊普通合伙)的首席合伙人。在他的带领下,普华永道中天在中国注册会计师(shi)协会发布的年度排名中持续排名前(qian)列。

在此前(qian)公开的简介中,李丹也表示,作为(wei)中国改革开放以后成长(chang)起来(lai)的新一代专业人士,一直视回报社会为(wei)己任。“在工作之余,我受邀积极参与(yu)了中国注册会计师(shi)执(zhi)业准则体系(xi)与(yu)国际趋同建设,还担任众多社会职务,包(bao)括财政部、中注协、上市公司协会及上海(hai)证(zheng)券交易所等机构设置的专业委员会委员,发挥我的专业知识和经验(yan),为(wei)中国注册会计师(shi)行业及国家经济(ji)治理发展建言献策、做(zuo)出贡献。”

普华永道官网显示,李丹是全国会计信息化标准化委员会委员、财政部注册会计师(shi)考试委员会委员,是中国注册会计师(shi)协会资深执(zhi)业会员,并曾任上海(hai)市政协委员及中国注册会计师(shi)协会副会长(chang)。

2015年,李丹被财政部授予“全国先进(jin)会计工作者”的荣誉称号,成为(wei)国际四大(da)会计师(shi)事务所中第一位获此殊荣的专业人士。

将“解决重(zhong)要(yao)问题,营造社会诚信”

对(dui)于(yu)李丹来(lai)说,此次就任的背景不平静。2024年4月中旬,一封(feng)署名为(wei)“一部分普华永道合伙人”的公开信在网上流传,直指时任普华永道亚(ya)太区及中国区主席赵柏(bai)基。

公开信称,由于(yu)追求(qiu)合伙人高收(shou)入,赵柏(bai)基将普华永道带入恒大(da)事件的漩涡;此外,审计出现问题的背后,是审计质(zhi)量管理成为(wei)普华永道内斗的手段。

普华永道很快做(zuo)出反应。4月16日早(zao)间,普华永道发布严(yan)正声明称,该匿名信含(han)有有关普华永道及部分合伙人的不实信息,相关言论与(yu)事实明显相悖,严(yan)重(zhong)侵害了普华永道的商业声誉和合法(fa)权利,造成了恶劣影(ying)响。普华永道对(dui)此事高度重(zhong)视,已经采(cai)取应对(dui)措施,并将对(dui)此事进(jin)行深入调查。普华永道已经就该信的发布和传播向有关执(zhi)法(fa)部门报案。

但随后,4月19日,香港会计及财务汇报局(下称“会财局”)公告(gao)称,其注意到,一份举报信流传并获传媒广泛报导。该举报信就罗兵(bing)咸永道会计师(shi)事务所(普华永道)的质(zhi)量管理系(xi)统,以及对(dui)中国恒大(da)集团进(jin)行的审计质(zhi)素的潜在缺失表达严(yan)重(zhong)担忧。为(wei)了保障投资大(da)众及对(dui)上市实体进(jin)行审计所涉及的更广泛的公众利益,及维护公众对(dui)会计专业诚信的信心,会财局有责任展开调查。

不过,对(dui)于(yu)普华永道来(lai)说,更大(da)的麻烦可能是深陷解约风暴(bao)。自今年3月以来(lai),据(ju)不完(wan)全统计,已有30余家上市公司与(yu)普华永道解约或不再续聘(pin)。

如何解决众多麻烦?如何挽(wan)回下滑的社会信任?在官网上,普华永道称“李丹将带领普华永道中国深入实践(jian)‘解决重(zhong)要(yao)问题,营造社会诚信’的企业使命”。结果如何,外界拭目以待。

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中国电(dian)信重(zhong)新选聘(pin)审计机构!普华永道或出局?  

6月28日,中国电(dian)信(601728.SH)公告(gao),批准《关于(yu)公司开展2024年度外部审计师(shi)公开选聘(pin)的议案》。

公告(gao)称,基于(yu)审慎原则,综合考虑本公司对(dui)审计服务的需求(qiu),公司拟组织开展2024年度外部审计师(shi)公开选聘(pin)工作,待选聘(pin)结果明确后,公司将按照(zhao)相关要(yao)求(qiu)履(lu)行审议程序。

自今年3月以来(lai),陷入恒大(da)财务造假风波(bo)的普华永道陆(lu)续遭到多家上市公司解约。但在随后的两三个月中,中国电(dian)信曾两次公告(gao),续聘(pin)普华永道为(wei)外部审计师(shi)的计划未改。而此次最新的公告(gao)意味(wei)着,普华永道或将出局。  

此前(qian)拟聘(pin)任普华永道  

三个月之前(qian),就在普华永道开始遭到上市公司解约的3月份,中国电(dian)信披露,公司于(yu)当日召开了第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于(yu)2024年度外部审计师(shi)聘(pin)用(yong)的议案》,批准建议聘(pin)任普华永道中天和罗兵(bing)咸永道(统称“普华永道”)为(wei)公司2024年度外部审计师(shi),并同意提请(qing)2023年年度股东大(da)会予以批准相关聘(pin)任及授权公司董事会确定相关审计费(fei)用(yong)。

在公告(gao)中,中国电(dian)信解释道,公司董事会审核委员会对(dui)罗兵(bing)咸永道会计师(shi)事务所和普华永道中天会计师(shi)事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执(zhi)业资质(zhi)相关证(zheng)明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独(du)立性和诚信状况等进(jin)行了充分了解和审查,并对(dui)2023年的审计工作进(jin)行了评估(gu),认为(wei)普华永道“具备相关业务审计从业资格,能够满足公司审计工作需求(qiu),其在对(dui)公司2023年度财务报告(gao)进(jin)行审计的过程中,严(yan)格遵照(zhao)相关审计准则的规定,履(lu)行了必要(yao)的审计程序,收(shou)集了适当、充分的审计证(zheng)据(ju),审计结论符合公司的实际情况”。

随后,在普华永道大(da)规模解约事件持续发酵的5月份,中国电(dian)信在2023年年度股东大(da)会决议公告(gao)中再次表示,通过了关于(yu)2024年度外部审计师(shi)聘(pin)用(yong)的议案。

而6月28日的公开选聘(pin)公告(gao),意味(wei)着中国电(dian)信可能也加入了放弃与(yu)普华永道合作的阵营。  

审计费(fei)约6000万元  

中国电(dian)信与(yu)普华永道的合作已有3年。2021年4月,中国电(dian)信公告(gao),根(gen)据(ju)公开选聘(pin)及经公司审核委员会建议,董事会决议提请(qing)公司股东于(yu)2020年度股东周年大(da)会上批准委任罗兵(bing)咸永道会计师(shi)事务所和普华永道中天会计师(shi)事务所(特殊普通合伙)作为(wei)公司至2021年12月31日止年度的外部核数师(shi)。

从审计费(fei)用(yong)来(lai)看,普华永道自合作以来(lai)拿到的金额颇高,每年均在6000万元(人民币,下同)左右。

其中,2023年3月,中国电(dian)信公告(gao),公司系(xi)A+H股上市公司,2022年度本项目的审计及相关服务的服务费(fei)用(yong)总额(含(han)增值税)为(wei)6280万元整(其中内部控制审计费(fei)用(yong)为(wei)1430万元),较2021年度财务报表审计费(fei)用(yong)增加200万元,同比(bi)增加3.29%。

近期的公告(gao)则称,2023年度本项目的审计及相关服务的服务费(fei)用(yong)总额(含(han)增值税)则为(wei)5900万元整(其中内部控制审计费(fei)用(yong)为(wei)1430万元),2024年度的审计收(shou)费(fei)将参考拟定。  

本版采(cai)写:南都·湾财社记者 王玉凤 

发布于(yu):广东省(sheng)
版权号:18172771662813
 
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